Вопрос-ответ 1С



  • Если по соглашению сторон покупатель к полученному в 2018 году авансу производит в 2019 году доплату НДС в размере 2%, то такую доплату следует признавать доплатой суммы налога. Продавцу при получении такой доплаты следует выставить корректировочный счет-фактуру на разницу между показателем суммы налога по счету-фактуре, составленному ранее с применением налоговой ставки в размере 18/118 и показателем суммы налога, рассчитанной с учетом размера доплаты (письмо ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@).

    В программе корректировочный счет-фактура создается на основании документа, которым было отражено поступление денежных средств ("Поступление на расчетный счет" или "Поступление наличных"):

  • Приказом Минфина России от 20.11.2018. №236н внесены изменения в ПБУ18/02. Изменения внесены в соответствии с проектом Минфина от 05.12.2017. Применять новую редакцию ПБУ 18/02 организации обязаны с отчетности за 2020 год. В то же время приказ предоставляет право организациям применять новую редакцию ПБУ 18/02 до указанного срока, то есть с 2019 года или 2018 года. Решение о таком применении организация должна раскрыть в пояснительной записке бухгалтерской отчетности.

  • Организация-заемщик Сбербанка может подготовить и отправить отчетность заемщиков в Сбербанк из программы в электронном виде (файл в формате XML). Эта возможность избавит от необходимости вручную готовить, распечатывать и передавать в отделение Сбербанка отчетность в бумажном виде. Отчетность формируется за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год. Финансовая отчетность формируется на основе бухгалтерской отчетности с дополнительными показателями для банка. Перед первой отправкой отчетов в электронном виде необходимо обратиться в обслуживающее подразделение Сбербанка для заключения соглашения.

  • В программе можно одновременно отправить на печать несколько однотипных документов или комплект документов. Для этого в списке документов нужно выделить те, которые требуется распечатать, и нажать кнопку "Печать". Можно выделить как весь список, так и отдельные документы в списке, а также настроить список по заданным параметрам (по контрагенту, виду операции и т.п.). Используются на клавиатуре клавиши Ctrl или Shift в следующих комбинациях:

  • Операция комплектации нескольких отдельных номенклатурных позиций в единый комплекс для последующего использования его в качестве единого объекта отражается документом "Комплектация номенклатуры":

  • Для ввода начальных остатков предназначена специальная обработка "Помощник ввода начальных остатков". Документы по вводу остатков создаются по разделам ведения учета (в одном документе обычно отражаются остатки по всем счетам соответствующего раздела).

    По разделу "Товары отгруженные" можно создать один документ с остатками по субсчетам 45.01 "Покупные товары отгруженные", 45.02 "Готовая продукция отгруженная", 45.03 "Прочие товары отгруженные", 45.04 "Переданные объекты недвижимости".

    Перед вводом остатков проверьте, что установлена дата ввода остатков в одноименной ссылке.

  • Для ввода начальных остатков предназначена специальная обработка "Помощник ввода начальных остатков". Документы по вводу остатков создаются по разделам ведения учета (в одном документе обычно отражаются остатки по всем счетам соответствующего раздела).

    Если на начало ведения учета в информационной базе у организации есть суммы НДС, не принятые к вычету, то эти суммы следует указать по дебету субсчетов к счету 19 "НДС по приобретенным ценностям" документом "Ввод остатков".

    Перед вводом остатков проверьте, что установлена дата ввода остатков в одноименной ссылке.

  • Для автоматического расчета и начисления пеней по договорам с покупателями, по которым просрочена оплата, необходимо использовать документ "Начисление пеней".

    Для автоматического расчета пеней по просроченному платежу используется срок оплаты, заданный в карточке договора с покупателем при установленном флажке "Установлен срок оплаты", а если он не задан, то срок оплаты по умолчанию в целом по информационной базе для всех покупателей (раздел "Администрирование – Параметры учета" – ссылка "Сроки оплаты покупателями"). Если срок оплаты не указан ни в карточке договора, ни в целом по информационной базе для всех покупателей, то задолженность считается просроченной с момента ее возникновения.

  • В программе в любой документ можно скопировать строки табличной части. Копирование можно выполнить следующим способом:

  • Отчет "Экспресс-проверка ведения учета" позволяет провести быструю проверку правильности отражения операций в программе, в том числе операций по учету НДС, связанных с ведением книги продаж и книги покупок:


Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его нам и мы обязательно ответим

Задайте вопрос

Закажите звонок