Вопросы и ответы
-
Почему при закрытии месяца формируется проводка Дт 99.09 Кт 68.02?
Федеральным законом от 23 июля 2013 года N 248-ФЗ утверждена следующая редакция п. 6 в ст.52 НК РФ "Сумма налога исчисляется в полных рублях. Сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а сумма налога 50 копеек и более округляется до полного рубля".С 01.01.2014 года при выполнении регламентной операции "Расчет налога на прибыль" налог на прибыль исчисляется в полных рублях, а остаток от округления переносится на счет 99.09 "Прочие прибыли и убытки".
Подробнее -
Не закрывается 44 счет с видом расхода Транспортные расходы?
Если в оборотах по 44 счету есть статья затрат с видом расходов НУ Транспортные расходы, 44 счет закрывается пропорционально проданным товарам. Т.е. если на 41 счете есть остаток, то на 44 тоже будет остаток.
Подробнее -
Почему при закрытии месяца формируется некорректная проводка Дт 20 Кт 20?
Необходимо проверить ВСЕ документы реализации на предмет того, какие счета доходов и расходов указаны в табличной части. Если указан 20 счет в качестве счета расходов, то нужно исправить на 90.02.1, если в качестве счета доходов, то нужно исправить на 90.01.1, и снова перезакрыть месяц.
Подробнее -
Как оформить корректировку долга?
Необходимо создать Документ Корректировка долга при переносе задолженности или взаимозачете заполняется строго (!) автоматически. По ОСВ по счетам расчетов можно проверить остались ли суммы для переноса или взаимозачета. Если данные заполнились не все, то можно установить время 23:59:59.
Подробнее -
Не закрывается 20 счет по БУ, по НУ закрывается на 90.08.1?
Если нет выручки по определенной номенклатурной группе, то 20 счет не закроется по БУ. Чтобы по НУ закрывался на 90.02.1, необходимо настроить методы определения прямых расходов в НУ в учетной политике организации, т.е. указать, что счет 20.01 является прямым расходом по НУ.
Подробнее -
Как сформировать акт сверки по всем договорам?
При заполнении акта сверки необходимо отключить договор, нажав на крестик. В этом случае взаиморасчеты формируются в целом по всем договорам.
Подробнее -
Как зачесть НДС с внереализационных доходов?
Необходимо ввести документ Отражение начисления НДС, поставить галочку Формировать проводки, указать сумму без НДС, налог НДС, событие реализация.
Подробнее -
Как отменить проведение документов?
Сервис/Групповая обработка справочников и документов. Тип объекта - документы, кнопка Добавить - отбор по документам, флажком отмечаем нужные документы. Внизу табличная часть Отбор/Добавить/Дата. Вид сравнения - например меньше какой-то даты. Кнопка Отобрать. Выберите Действие – Изменить: Проведение документов. Справа поле- снять.
Подробнее -
Как оформить корректировочную счет-фактуру на уменьшение?
Для выполнения операций необходимо создать документ Корректировка реализации. Данный документ можно создать на основании документа "Реализация товаров и услуг".
Подробнее -
При составлении декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев в разделе 1.2 должно быть 2 страницы с соответствующими кодами квартала 21 и 24, но при заполнении только одна и без кода квартала, код квартала не заполняется вообще?
Если окно не активно, вероятно, суммы авансовых платежей за 1 квартал следующего отчетного периода и за 4 квартал настоящего отчетного периода совпадают. Проверьте данные на листе 02. Если утверждение верное, то смотрим п. 4.3 в Приказе ФНС России от 22.03.2012 N ММВ-7-3/174@ "Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, Порядка ее заполнения":
Подробнее -
Как провести возврат от комиссионера?
Необходимо оформить возврат товара, а комиссионное вознаграждение можно вернуть при следующей продаже, либо ручной операцией или ПКО.
Подробнее -
Какой код ОКАТО или ОКТМО нужно указывать в декларации НДС?
До утверждения новых форм налоговых деклараций рекомендовано указывать в поле «код ОКАТО» код ОКТМО в декларациях по НДС.
Подробнее -
Как сохранить печатные формы в формате Excel?
Необходимо нажать кнопку Сохранить и выбрать формат Excel, указать новое наименование файла.
Подробнее -
Счет-фактура на аванс заполняется комиссионером, а в Книге покупок в качестве продавца проставляется сам продавец?
В Книге покупок в колонку Наименование продавца встает тот, контрагент, который указан в поле Составлен от имени документа Счет-фактура на аванс. Комиссионер проставляется в колонке Наименование посредника.
Подробнее -
Как начислять новому сотруднику страховые взносы, если его доход на предыдущем месте работы превысил установленный предел для страховых взносов?
Если в течение расчетного периода физическое лицо работает в нескольких организациях, база для начисления взносов в отношении данного работника определяется каждой организацией самостоятельно, без учета выплат, полученных у других работодателей (письмо Минздравсоцразвития России от 17.01.2011 № 76-19).
Подробнее -
Не выгружается платежное поручение, ругается на статус отправителя – 08?
Необходимо Вид платежа поменять на Иной платеж.
Подробнее -
Не зачитывается аванс от покупателя/поставщику?
Если не происходит зачет аванса от покупателя/поставщику необходимо проверить:
Подробнее -
При проверке декларации по налогу на прибыль программа ругается на соотношение строк по авансам?
Данная проверка не учитывает, за какой период формируется декларация, поэтому ругается на данное соотношение. Важно проверить выгрузку и сумму налога на прибыль. Если при проверкe выгрузки ошибок не обнаружено, декларацию по налогу на прибыль можно выгружать/отправлять.
Подробнее -
Как оформить операции учета давальческого сырья с позиции заказчика?
Для отражения учета давальческого сырья с позиции заказчика необходимо выполнить операции: Передача материалов в переработку и Получение готовой продукции из переработки.
Подробнее -
Как посмотреть описание изменений в программе?
Для того чтобы посмотреть описание изменений в программе необходимо воспользоваться меню Администрирование-Поддержка и обслуживание-Описание изменений в программе.
Подробнее -
Ошибка «Невозможно применить фиксированные настройки. Пересекаются элементы отбора»?
В некоторых релизах конфигураций на управляемом приложении на платформе 1С: Предприятие 8.3 можно получить следующую ошибку:
Подробнее -
Как оформить получение простого векселя в счет оплаты товара?
Для оформления в программе получения простого векселя в счет оплаты товара необходимо выполнить следующие операции:
Подробнее -
Как установить технологическую платформу?
Для установки платформы понадобиться дистрибутив, его можно взять на сайте ИТС или на диске ИТС.
Подробнее -
Как настроить, чтобы в печатной форме всех платежных поручений проставлялся КПП организации?
Для того чтобы в печатной форме всех платежных поручений проставлялся КПП организации, необходимо установить соответствующую настройку в Банковском счете организации.
Подробнее -
Как сформировать платежные поручения по уплате налогов и взносов?
Для автоматического формирования платежных поручений по уплате налогов и взносов необходимо запустить обработку «Уплата налогов и взносов»(меню «Банк и касса»).
Подробнее -
Ошибка запуска – Начало сеанса с информационной базой запрещено?
Решение: нужно удалить файл 1Cv8.cdn из каталога информационной базы.
Подробнее -
Как в программе отразить незавершенное производство?
Если в течение периода осуществлялись расходы на производство, но выпуска продукции (полуфабрикатов, производственных услуг) не было, или он был неполным, то счет 20 не закрывается, на нем остается стоимость незавершенного производства (НЗП) и переходит на следующий месяц.
Подробнее -
Принятие Земельного участка в качестве ОС?
Для принятия Земельного участка к бухгалтерскому учету в качестве основного средства используется документ Принятие к учету ОС с операцией Объекты строительства.
Подробнее -
Как настроить автоматический расчет сумм налога (авансовых платежей по налогу) с отражением начисленных сумм в бухгалтерском и налоговом учете?
Для автоматического формирования проводок по начислению налога (авансовых платежей по налогу) в информационную базу необходимо в регистр сведений "Способы отражения расходов по налогам" ввести информацию о способе отражения расходов по налогу в учете.
Подробнее -
Где в ПП 1С можно заполнить Доверенность?
Доверенность в ПП 1С можно заполнить, выбрав в пункте меню «Операции»-«Справочники»- «Доверенности налогоплательщиков».
Подробнее
я даю согласие на обработку персональных данных
я даю согласие на обработку персональных данных